APP下載
無痕淺墨
于2022-11-01 11:22 發布 ??423次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-11-01 11:23
您好,是需要計提的,計提14萬元,10月末補計提0.4萬元
無痕淺墨 追問
2022-11-01 11:28
老師,10月中間,上半月和下半月分別,采購5000美金耗材,從欠我司的2萬美金里面抵扣,這兩筆耗材的錢款,按照哪個匯率做賬呢?當天即時匯率?還是月底統一用7.2,這樣補計提0.2萬?
小林老師 解答
2022-11-01 11:49
您好,那您直接外幣原值抵扣即可
2022-11-01 13:15
老師,抵扣肯定是用外幣抵扣了,但是抵扣完畢之后,對方還欠我們1萬美金,這1萬美金,是否要補計提0.2萬,借:其他應收款 0,2萬?
2022-11-01 13:18
您好,是的,是需要補計提
2022-11-01 13:29
老師,我們不是外貿公司,做賬之前一直只用RMB,現在的時間線:9月底,對方欠我們2萬美金貨款,按照9月底匯率7,計提14萬其他應收,10月,上半月和下半月一共又新增1萬美金材料,截止10月底對方欠我們1萬美金,10月底匯率7.2,那10月支付的這1萬美金,對應的會計分錄呢?借:預付賬款 貸:其他應收款,RMB金額要用多少來算呢?
2022-11-01 13:39
您好,按期末的匯率即可
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 68270 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
無痕淺墨 追問
2022-11-01 11:28
小林老師 解答
2022-11-01 11:49
無痕淺墨 追問
2022-11-01 13:15
小林老師 解答
2022-11-01 13:18
無痕淺墨 追問
2022-11-01 13:29
小林老師 解答
2022-11-01 13:39