
公司在今年被稅局查到2016年有進項票是買來的,被查到要補交10萬的增值稅,這筆稅是在今年5月份補交的,但是2016年的匯算清繳已經(jīng)做了,如何做補交稅的分錄?
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
4月份的進項票沒回來,到了5.6月份才回來,但是5.6月份進項又太多,抵不完,這個到明年匯算清繳時可以退增值稅嗎
答: 同學,你好 最好到今年年底把進項抵扣完
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年有一次暫估的貨,進項票一直沒開進來,銷項票已經(jīng)開出,請問匯算清繳需要調(diào)增嗎?不調(diào)的話會有什么后果
答: 你好!匯算清繳欠費區(qū)都合會發(fā)票成本不可以企業(yè)所得稅前抵扣。匯算清繳要做利潤調(diào)增
老師 我單位匯算清繳簽,需要更改2023年12月份稅務(wù)報表,少交增值稅了,但是單位去年有進項稅未認證,現(xiàn)在認證,可以抵扣去年稅款嗎?
老師,是這樣,公司采購急救箱里的小東西一共加起來才一百多塊錢,不給開進項票,我這樣的可以現(xiàn)在正常做成本,等匯算清繳的時候調(diào)整嗎
老師,你好,我上月做的進項稅轉(zhuǎn)出,這個月繳納怎么做分錄,另外去年7月份的發(fā)票異常了,匯算清繳還要體現(xiàn)出來嗎?
去年不到一萬元暫估的貨已經(jīng)賣出去了已經(jīng)開票了,現(xiàn)在進項票一直沒有開進來,會有什么后果?今年匯算清繳已做完


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2017-06-29 23:42
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2017-06-29 17:38
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2017-06-29 21:05
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2017-06-30 08:31