老師,2024.6月美金賬戶沒有余額,但是產生了結息0.0 問
可直接確認為25年損益 答
24.12.07預付A公司800元,25.02.15A公司開票5000元 問
若原賬務處理正確(業務真實、金額無誤),無需調整,預付賬款已沖平為 0。 若需調整(如記賬錯誤或重分類): 記賬錯誤:紅字沖銷錯誤分錄,按實際重新入賬。 預付貸方余額(重分類): 借:預付賬款 貸:應付賬款 答
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票,還是1%的普 問
一般納稅人采購固定資產是開13%的專票 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問
借銀行存款 貸、主營業務收入、 應交水費簡易計稅, 借主營業務成本 應交稅費簡易計稅 貸、應付賬款或者銀行存款等科目 答
老師 我們小規模 開票給對方公司 開1% 還是3% 問
我們小規模 開票給對方公司 開1%即可 答

公司股東將面包車置換一輛皮卡車,皮卡車開票3萬,面包車抵5000元,面包車5000元未開發票,股東墊款25000元,如何做帳?
答: 面包車是單位的還是個人
公司處理固定資產面包車一輛5000元沒有開發票,帳務如何處理
答: 你好! 轉入固定資產清理,建議按報廢處理。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司購進一輛面包車,價稅合計67800元,同時支付車輛購置稅6000元,該面包車本月已使用,求會計分錄
答: 你好,如果你是一般納稅人,對方開的是13%的稅率 借固定資產67800除以1.13加上6000 應交稅費,應交增值稅進項67800/1.13*13% 貸銀行存款


果果臭臭 追問
2022-10-27 21:33
郭老師 解答
2022-10-27 21:35
果果臭臭 追問
2022-10-27 22:52
果果臭臭 追問
2022-10-28 00:11
郭老師 解答
2022-10-28 07:29