
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的同時(shí)計(jì)提附加稅,分錄是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 對(duì)的,最好增值稅和附加分開
你好,公司補(bǔ)3-8月增值稅及附加稅,銀行繳納,比如:借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅500, 應(yīng)交增值稅-城建200 貸:銀行存款700.補(bǔ)計(jì)提附加,借:稅金及附加200:貸: 應(yīng)交增值稅-城建200,應(yīng)交增值稅-未交增值稅500,借方怎么做,因?yàn)樗膊挥糜?jì)提,急!!!
答: 你好,調(diào)3-8月應(yīng)交增值稅你沒提出來,計(jì)入收入了嗎?如果是的,就,借,主營業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
咨詢一個(gè)問題,我公司存在未交的稅款,增值稅有計(jì)提月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,但是附加稅沒有計(jì)提,可以等到交增值稅的時(shí)候,一并計(jì)提和繳納附加稅費(fèi)嗎?
答: 你好 1;? 補(bǔ)計(jì)提即可;? ?最好是當(dāng)月計(jì)提的; 因?yàn)闀?huì)影響報(bào)表的; 當(dāng)然你實(shí)際沒有計(jì)提的 就繳納一起補(bǔ)計(jì)提的??

