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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-06-28 12:48

老師我的意思是這筆業務的具體稅費的算式,麻煩幫我列出來

Miss shuang 追問

2017-06-28 14:09

謝謝老師,這筆業務稅這塊基本上就這些費用吧?對不對

方老師 解答

2017-06-28 12:30

交納增值稅 
增值稅=銷項稅額-進項稅額+進項轉出 
稅負=應交增值稅/不含稅銷售額 
企業所得稅=利潤總額加減納稅調整額*25% 
企業所得稅稅負=應交企業所得稅/不含稅銷售額

方老師 解答

2017-06-28 12:54

增值稅=540*100*0.11-500*100*0.11= 
增值稅稅負=(540*100*0.11-500*100*0.11)/540*100 
企業所得稅如果不考慮其他費用 
企業所得稅=(540*100-500*100)*0.25= 
企業所得稅稅負=(540*100-500*100)*0.25/540*100

方老師 解答

2017-06-28 14:33

是的,實務中企業所得稅要考慮期間費用。

上傳圖片 ?
相關問題討論
所得稅和增值稅的定義不同,涉稅范圍不同
2019-03-25 12:07:27
你好 可以的,這個你們生產經營用的發票是可以稅前扣除的
2022-11-24 16:51:44
你好,不含稅部分是可以計入成本或費用抵扣企業所得稅的
2019-06-20 17:48:37
你好,可以的
2017-05-18 10:48:36
用于集體福利的進項稅額是不允許抵扣的。
2018-09-18 15:28:56
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