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夏至ゝ憂傷
于2017-06-27 10:22 發布 ??973次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-06-27 10:24
老師,原來的會計記賬是事業支出,沒有單獨設置應付職工薪酬
夏至ゝ憂傷 追問
2017-06-27 10:27
把其他應付款改成事業支出嗎
2017-06-27 10:40
老師原來會計是這樣作賬的,我能不能計入事業支出,
鄒老師 解答
2017-06-27 10:23
你好,把其他應付款改為應付職工薪酬
你好,工資本來就需要通過應付職工薪酬核算的
2017-06-27 10:41
可以把其他應付款改為事業支出
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請問單位預發了員工一年工資借記其他應付款,貸記銀行存款,實際發放時該怎么處理賬目?
答: 實際發放,借:管理費用-工資 貸:其他應付款
你好,老師,老板有一個公司,以前沒什么業務,我看了20年末的報表,銀行存款賬金額比實際多了有5萬左右,其他應付款也有12萬左右,這個怎么調平衡呢
答: 您好!這個屬于差錯更正,要查明原因后再來更正哦
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師公司給員工報銷的汽車加的油是借:其他應付款,貸:銀行存款,對吧?
答: 你好, 公司給員工報銷的汽車加的油 借管理費用 貸 銀行存款
老師,銀行存款余額是不是要大于等于,其他應付款啊
討論
替上級墊付的錢支出 借:其他應付款 借:行政支出 貸:財政撥款收入 貸:財政撥款預算收入收到上級還款 借:銀行存款 貸:其他應付款老師這樣對嗎,錢沒返回財政怎么處理啊
比如今天打了3萬塊錢給刷單,那應該是銀行存款A->其他應付款。但是這3萬不是一下子就回來的。他會跟真實的訂單一起收錢的,比如一周以后收到5萬,里面有多少是刷單的都很難找出來?,F在需要去錄這5萬收入呢?
剛從會計公司接過來的賬,發現銀行存款與實際不符,我查了2年沒有查到差錯,可以直接用其他應付款平一下嗎
在其他應付款核算下有q公司,我現在要掛賬的話可以寫借其他應付款貸銀行存款嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624430 個
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夏至ゝ憂傷 追問
2017-06-27 10:27
夏至ゝ憂傷 追問
2017-06-27 10:40
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2017-06-27 10:23
鄒老師 解答
2017-06-27 10:27
鄒老師 解答
2017-06-27 10:41