
老師,小規(guī)模不到30萬(wàn),免稅的怎么做賬是借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模銷項(xiàng)稅額)還是免稅稅額貸:營(yíng)業(yè)外收入
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入 小規(guī)模增值稅就一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師好!小規(guī)模上月開普票紅沖了去年的普票(去年未達(dá)45萬(wàn)未交稅),又開相同金額的專票,今年普票免稅,專票要交稅,做賬時(shí)稅額相互抵消了,怎么辦?
答: 同學(xué)你好 專票的不能抵消的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人超過(guò)免稅范圍是全額交稅還是超過(guò)部分交稅,要交稅的話,小規(guī)模納稅人計(jì)提繳納稅額怎么做分錄?
答: 全額繳稅的,借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)

