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送心意

良老師1

職稱計算機高級

2017-06-26 18:50

請問幾個問題:1、發生已開具增值稅發票的銷售貨物,因規格型號不同導致購貨方不能使用,雙方均同意退貨,但因為開具紅字增值稅發票太麻煩,要到國稅局去跑,所以在退貨時,購貨方按原價給銷貨方開具增值稅專用發票,原購貨方記收入和銷項稅,銷貨方等于將貨物買回來,記入庫存商品,并申報抵扣進項稅。這樣操作行嗎?2、國稅局為小規模納稅人代開3%征收率的增值稅發票,需要同時加蓋小規模納稅人的發票專用章和國稅局發票專用章才能抵扣進項稅嗎?3、自產產品用于固定資產增值稅我公司生產數控機床,一般納稅人,我公司將數控機床2臺轉為固定資產自用,是否要視同銷售作收入計提銷項稅或需要做進項稅轉出?.

良老師1 解答

2017-06-26 19:05

您好!1、根據《國家稅務總局關于修訂增值稅專用發票使用規定的補充通知》(國稅發〔2007〕18號)一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱專用發票)后,發生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發票的,視不同情況分別按以下辦法處理:(一)因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的,由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》(以下簡稱申請單),并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,主管稅務機關審核后出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》(以下簡稱通知單)。購買方不作進項稅額轉出處理。  (二)購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍,取得的專用發票未經認證的,由購買方填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,主管稅務機關審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。(三)因開票有誤購買方拒收專用發票的,銷售方須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料,主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。(四)因開票有誤等原因尚未將專用發票交付購買方的,銷售方須在開具有誤專用發票的次月內向主管稅務機關填報申請單,并在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,同時提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料,主管稅務機關審核確認后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。(五)發生銷貨退回或銷售折讓的,除按照《通知》的規定進行處理外,銷售方還應在開具紅字專用發票后將該筆業務的相應記賬憑證復印件報送主管稅務機關備案。2、小規模納稅人向國稅局代開的3%的增值稅專用發票,必須要加蓋單位的發票專用章,國稅局的代開章可以加蓋也可以不加蓋。3、您所咨詢的情況不屬于《增值稅暫行條例》第十一條規定的不得抵扣的范圍,如不發生《增值稅暫行條例實施細則》第四條規定的視同銷售行為,不視同銷售。具體業務問題請聯系主管稅務機關。.

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相關問題討論
開具紅字增值稅專用發票信息表是開具紅字增值稅專用發票通知單
2015-12-01 13:37:57
你好,你們提交紅字發票信息表,通過后供應商再沖紅重新開。 如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價,謝謝。
2018-05-21 16:44:58
你好,紅字發票申請——稅局審批——根據通知單號碼錄入開具負數發票
2017-08-21 15:37:24
你好 你是什么業務的免
2020-02-26 22:31:41
購買方認證了購買方開紅色信息表,然后銷售方開負數發票。
2020-11-08 11:11:58
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