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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-10-15 11:12

不用啊,這部分不用體現在十月份的檔期數據里面。

微信用戶 追問

2022-10-15 11:22

這部分免抵額不用填入增值稅報表嗎?

陳詩晗老師 解答

2022-10-15 11:23

這個你在九月份出口退稅的時候,就已經體現在你九月份的報表里面,你不用在十月份再去填寫一次。

微信用戶 追問

2022-10-15 11:26

這147萬免抵額是6-8月份的累計數,6月和7月稅局核實的免抵是0,這部分數據之前一直沒在報表里面填

陳詩晗老師 解答

2022-10-15 11:38

稅局核實的是0,那您147稅局認可不呢

微信用戶 追問

2022-10-15 11:43

6-7月免抵額稅局核實都是0,到8月份核實的免抵額就是147萬了,147萬是6-8月份的累計數

微信用戶 追問

2022-10-15 11:45

8月份免抵只有59萬

微信用戶 追問

2022-10-15 11:46

147萬的免抵,我應該怎么處理?賬務怎么做?

陳詩晗老師 解答

2022-10-15 11:47

也就是說你實際累計的是147萬,但是稅務局核定了只能59萬嗎?

微信用戶 追問

2022-10-15 11:49

6-8月累計是147萬,稅局核實的也是147萬,只是6-7月稅局核實的是0,到8月份核實的就是147萬,8月份核實的數據是前幾月的累計

陳詩晗老師 解答

2022-10-15 11:49

那你八月份就應該體現總共的147萬啊,那為什么前面你又說了八月份只有59萬,我沒太看明白這里。

微信用戶 追問

2022-10-15 11:55

8月份當月免抵是59萬,截止8月的累計是147萬,這147萬是稅局9月一次性核實免抵的數據

陳詩晗老師 解答

2022-10-15 12:00

那么你在九月份申報的時候,你就需要把八月份的那個免抵稅額填寫到對應的出口的免抵稅額里。

微信用戶 追問

2022-10-15 12:02

具體是哪個報表?賬務要怎么做?

陳詩晗老師 解答

2022-10-15 12:04

免抵稅額是出口應退稅額抵頂內銷稅額的部分,直接抵減當期,增值稅申報表主表上15行“免、抵
、退”。

陳詩晗老師 解答

2022-10-15 12:05

貸記“應交稅費——應交增值稅(出口退稅)”;按計算的免抵稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)”;按免抵退稅額與免抵稅額兩者之差,借記“其他應收款——應收出口退稅款”。

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相關問題討論
你好,第一步先算出本月應納稅額,第二步驟用退稅率算出,應退的限額。兩者比大小,選擇小的退稅,就是計入應收補貼款。
2020-05-07 18:28:57
你好,無需結轉
2016-06-30 18:20:42
你好!是退稅的金額了
2024-08-20 08:40:39
開票不及時導致,就是貨物流已走了,但發票還沒開。建議及時開票
2017-06-07 18:14:38
同學你好 不管退不退稅都需要申報的
2022-05-23 11:02:05
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