
老師,你好。增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表(一般納稅人) 免稅項(xiàng)目 出口免稅 免稅增值稅項(xiàng)目銷售額已填,扣除后免稅銷售額出不來也不讓填,咋辦?
答: 同學(xué)你好,打你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局電話問一下
小規(guī)模納稅人,只做貨物出口,申報(bào)增值稅的時(shí)候,免稅銷售額是應(yīng)該填入下面的哪一欄?(十六)第13欄“出口免稅銷售額”:填寫出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應(yīng)稅行為的銷售額。應(yīng)稅行為有扣除項(xiàng)目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。(十七)第14欄“稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額”:填寫稅控器具開具的出口免征增值稅貨物及勞務(wù)、出口免征增值稅應(yīng)稅行為的普通發(fā)票銷售額。
答: 出口免稅銷售額計(jì)入第13欄“出口免稅銷售額”
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
”出口的免稅銷售額為什么不填寫在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅項(xiàng)目
答: 銷售額:填附表一中免稅銷售額
請問生產(chǎn)企業(yè)出口的銷售額,是不是填在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里的免稅項(xiàng)目出口免稅欄?
收到代理出口貨物證明怎么入賬,申報(bào)增值稅時(shí)全部金額填入免稅銷售額欄次,沒有體現(xiàn)增值稅額,入賬還需貸未交增值稅嗎?
我們是免抵退的,生產(chǎn)企業(yè)免抵退,出口銷售額148萬多,需要在附表增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中,出口免稅,免征增值稅項(xiàng)目銷售嗯那個(gè)空格中再填一下嗎?


郭老師 解答
2022-10-12 11:54