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宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
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你好,個(gè)人承擔(dān)部分計(jì)入其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款就好,以后收回,單位部分只能先和其他員工一起計(jì)入管理費(fèi)用
2019-03-19 11:19:52

你好!借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬。
2017-06-23 11:35:47

你好,工資是個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬還是現(xiàn)金發(fā)放?
2018-11-10 09:37:05

舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時(shí)會計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計(jì)提會計(jì)分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-07-13 16:35:37

你好,內(nèi)賬借銀存貸其他應(yīng)付款
2019-11-21 11:14:29
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