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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-10-07 20:38

您好
借:生產成本700*1000*1.13=791000
借:制造費用113000
借:管理費用113000
借:銷售費用 100*1000*1.13=113000
貸:應付職工薪酬 1130000
借:應付職工薪酬1130000
貸:主營業務收入 1000*1000=1000000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000000*0.13=130000
借:主營業務成本 900000
貸:庫存商品 1000*900=900000

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您好 借:生產成本700*1000*1.13=791000 借:制造費用113000 借:管理費用113000 借:銷售費用 100*1000*1.13=113000 貸:應付職工薪酬 1130000 借:應付職工薪酬1130000 貸:主營業務收入 1000*1000=1000000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1000000*0.13=130000 借:主營業務成本 900000 貸:庫存商品 1000*900=900000
2022-10-07 20:38:51
你好 借:應付職工薪酬—非貨幣性福利     貸:主營業務收入       應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本     貸:庫存商品   借:生產成本  ? ? 制造費用     貸:應付職工薪酬—非貨幣性福利?
2024-01-13 12:00:22
你好同學 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷)
2019-09-07 21:39:50
您好,是簡易計稅 根據《財政部 國家稅務總局關于資管產品有關問題的通知》(財稅〔2017〕56號)規定:“資管產品管理人(以下稱管理人)運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為(以下稱資管產品運營業務),暫適用簡易計稅方法,按照3%的征收率繳納增值稅。 分錄為 借;銀行存款(資管產品)等科目 貸;主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(簡易計稅) 為您提供解答
2019-01-29 09:53:44
所以部分免征的增值稅就要看你當時在取得這個收入的時候有沒有計提這個增值稅。之前計提了這個增值稅是要結轉到營業外收入。
2020-03-29 21:53:50
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