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曉冉
于2017-06-22 10:19 發(fā)布 ??919次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-06-22 10:23
好的謝謝老師,辦公家具記入辦公費嗎?
曉冉 追問
2017-06-22 12:18
老師鮮章是剛蓋的章嗎
鄒老師 解答
2017-06-22 10:19
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
你好,可以計入辦公費或固定資產(chǎn)
2017-06-22 13:04
你好,是發(fā)票上加蓋的印章嗎
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計提福利費及支付福利費分錄分別是怎么做?
答: 借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費 貸銀行
計提福利費怎么做附件?計提和支付做在同一筆分錄可以嗎,這樣是不是可以不用做計提的附件了
答: 你好 是的 計提和支付做在一張憑證就可以了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問支付員工福利費需要先做個計提福利費分錄嗎?
答: 是的 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
計提福利費以及后期支出福利費的分錄怎樣編制
討論
福利費的轉(zhuǎn)出分錄,計提和支付怎么做
老師,您好,員工福利如果計提,那么計提分錄是:借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費,支付時:借應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸銀行存款,那如果支付的福利費大于計提的金額,那應(yīng)付職工薪酬借方就有余額,要怎么處理呢?
支付福利費 支付下午茶預(yù)支款 1500.00 支付福利費 下午茶預(yù)支款退回(1500-1276.69=223.31) 223.31 這個分錄要怎么做呢看到要先計提福利費再支付,但是這又是預(yù)付款
請教福利費賬務(wù)處理:1、支付福利費,借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款等,2、提轉(zhuǎn)福利費,借:管理費用-職工福利費等 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 第2步提轉(zhuǎn)分錄在支付時逐筆做,還是月末同一提轉(zhuǎn)?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624467 個
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曉冉 追問
2017-06-22 12:18
鄒老師 解答
2017-06-22 10:19
鄒老師 解答
2017-06-22 10:23
鄒老師 解答
2017-06-22 13:04