
老師 請問公司發工期獎的憑證是不是這樣做呢 是不是應該把之前計提的工期費用沖銷掉呢 還是直接走 內部往來/內部存款/可用存款/一般存款 作為貸方
答: 您好,是應該沖掉原來的計提的工期費用的。直接把原來的計提做的往來作為貸方也行,這兩種操作方法都行。
做賬做錯一筆憑證,那沖銷憑證的時候涉及到銀行存款,那銀行存款都紅字沖銷嗎?如果當時銀行存款已經做了沖銷,例如:借管理費用 -100. 貸:銀行存款-100。現在發現這筆沖銷做錯了,要再沖銷。那就借:管理費用100。貸:銀行存款100 ?。這樣就是負負得正去沖銷之前沖銷的憑證?
答: 你好! 對的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
管理費用多計提了51.15,怎么錄入憑證沖銷
答: 你好,你具體的時候怎么做的分錄就做相同的分錄,只是金額寫負數。

