
天貓國際店鋪的經營收入, 銷項稅稅率是多少? 因為貨物都是從國外進口,需要付稅費,這個稅費可以作為進項稅抵扣么?然后要交銷項稅么?還是直接確認收入?
答: 您好,一般是17%的增值稅率。可以作為進項稅抵扣的。如果再銷售的話,內銷要交增值稅的。
是汽車租賃公司,沒有取得融資租賃的資格也沒有那么大的規模,但是與承租人簽訂的是融資租賃合同,那么貸款購入的汽車進項稅16%的可以抵扣嗎?,可以按差額計稅法用承租人租金-還款金額確認收入嗎,按6%作銷項收入計稅嗎?
答: 可以,是指車購入時可以抵扣16的進項稅,還是說可以按銷售收入的6個點交銷項稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
假如走賬100,9是收對方9個點的!假如打給我們109假如我司開了5.66的稅費,因為如很多進項稅抵扣,不需交增值稅,現在我可以確認收入為9-5.66,對嗎
答: 同學你好 你進項抵扣也是對應的進項來抵扣的 你的收入金額是不含稅額確認的收入 進項大于銷項可以不交稅 你做收入的時候 借銀行109 貸主營業務收入100 貸銷項9 然后用進項抵扣,月底結轉增值稅就行了
比如這個月已經確認上個月的收入,賬已經做完了,再進項抵扣,報稅時是按照上月收入確認的銷項稅額抵扣,還是這個月的收入確認的銷項稅額抵扣,還是先去系統認證,下個月再抵扣?
想問下視同銷售的時候,比如我們單位賣的電視機買一還贈送了一臺,這贈送的一臺電視機如何做賬,原來購進的進項稅是否可以抵扣,另外視同銷售的這臺電視機是否需要確認收入?
想問下視同銷售的時候,比如我們單位賣的電視機買一還贈送了一臺,這贈送的一臺電視機如何做賬,原來購進的進項稅是否可以抵扣,另外視同銷售的這臺電視機是否需要確認收入?


Aloha 追問
2017-06-21 17:57
王雁鳴老師 解答
2017-06-21 18:00