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急緊流年
于2017-06-21 10:04 發布 ??1151次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-06-21 10:05
你好,計入應納稅所得額的
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免稅優惠的,增值稅結轉至營業外收入,記為應納稅所得額嗎
答: 你好,計入應納稅所得額的
我是一家醫院,享受增值稅免稅優惠,免征的增值稅要計入企業所得稅營業外收入繳納所得稅嗎
答: 對的是的,需要這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅小規模納稅人增值稅開票達不到起征點,增值稅減免收入要匯算清繳需要做到營業外收入一起核算應納稅所得稅,例如300000/1.01=297029.7 營業收入 2970.3減免稅額 應納所得額應該把減免稅額計入營業外收入嗎
答: 應納所得額應該把減免稅額計入營業外收入嗎 需要
老師,企業所得稅稅負率是按實際繳納的所得稅稅額/營業收入 還是按扣除政策優惠前的應納所得稅額/營業收入
討論
小規模增值稅月銷售額不超過3萬免征,所得稅年應納稅所得額不超30萬,減半,一般納稅人符合小微企業,只有所得稅優惠,沒有增值稅優惠,對嗎
小規模增值稅優惠減免在匯算清繳時的營業外收入需要繳納所得稅嗎
小規模納稅人免征的增值稅計入營業外收入,那交所得稅的時候要計入應納稅所得額么?
企業所得稅稅負率是應納所得稅額÷不含稅銷售收入x100%是吧,應納所得稅額包含了減免了稅收優惠,有人說是實際交的所得稅
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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