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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-20 20:56

將招待費費用控制在0.5%以內(控制在收入的千分之五范圍內,招待費也是永久性的調增事項)也要交企業所得稅,不存在這樣的政策,有利潤就會繳企業所得稅

惘然 追問

2017-06-20 21:02

@李愛文老師:那比如我這今年1000萬,我將招待費控制在0.5%以內就是5萬以內,不就可以不用多交企業所得稅了,還有哪些其他費用也需要這樣控制呢???

李愛文老師 解答

2017-06-20 21:08

銷售收入1000萬元,假定公司發生業務招待費是4萬元,控制在0.5% 以內了。 
這個業務我們處理看:按新稅法規定,業務招待費按實際發生額的60%稅前列支,但最高不超過銷售收入的千分之五。 
業務招待費的60%是:40000*60%=24000元 
按銷售收入的千分之五計算:10000*0.5%=50000元 
可以企業所得稅前列支的招待費是24000元(取24000元與50000元之間的最小值) 
業務招待費調增:40000-24000=16000元 
假定企業所得稅稅率25%,那么業務招待費調增會導致交企業所得稅:16000*25%=4000元 
 
控制費用可以增加企業利潤。對企業與國家都有好處。如果你賺10萬元,國家拿25000元,你可以得75000元,假定你賺100萬元,國家拿25萬元,你可以得750000元,你是愿意賺10萬元還是愿意賺100萬元呢?肯定是賺得越多越好,就是這樣的

惘然 追問

2017-06-20 21:21

@李愛文老師:那如果招待費是6萬呢

李愛文老師 解答

2017-06-20 21:24

銷售收入1000萬元,假定公司發生業務招待費是6萬元 
這個業務我們處理看:按新稅法規定,業務招待費按實際發生額的60%稅前列支,但最高不超過銷售收入的千分之五。 
業務招待費的60%是:60000*60%=36000元 
按銷售收入的千分之五計算:10000*0.5%=50000元 
可以企業所得稅前列支的招待費是36000元(取36000元與50000元之間的最小值) 
業務招待費調增:60000-36000=24000元 
假定企業所得稅稅率25%,那么業務招待費調增會導致交企業所得稅:24000*25%=6000元

惘然 追問

2017-06-20 21:30

@李愛文老師:那這樣算,我要取得10萬才可以按5萬那個開扣嗎,不是說哪個高就按那個扣除嗎,為什么是按最低的呀

李愛文老師 解答

2017-06-20 21:52

這個是按最低的扣除,我告訴你的是準確數,審計財務我都干

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相關問題討論
是的,這個是看明細不是看的一級科目
2019-05-17 16:11:41
按照實際發生額的60%和營業收入的千分之五取較小數。
2023-09-18 11:08:48
將招待費費用控制在0.5%以內(控制在收入的千分之五范圍內,招待費也是永久性的調增事項)也要交企業所得稅,不存在這樣的政策,有利潤就會繳企業所得稅
2017-06-20 20:56:34
你好,所得稅前,沒有任何區別
2021-01-15 15:11:39
你好,差旅費據實扣除,沒有限額。 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
2021-01-23 13:33:18
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