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松代
于2022-09-26 14:25 發布 ??785次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-09-26 14:26
同學,你好可以參考6000-70000×0.005=5650
松代 追問
2022-09-26 14:30
拿回來的這個6000的餐費,是記管理費用-招待費吧?老師
小菲老師 解答
2022-09-26 14:31
同學,你好嗯嗯,是的
2022-09-26 14:32
納稅調增通常是在次年匯算清繳的時候去調增嗎?
2022-09-26 14:33
2022-09-26 14:38
匯算清繳時,招待費用納稅調增,如果企業虧損,調增的招待費可以彌補虧損不繳納,不用交稅嗎
2022-09-26 14:41
2022-09-26 14:44
那記賬的時候還是按發票如實記對吧,要調增時才去另外列支調增的金額?
2022-09-26 14:45
同學,你好嗯,是這樣的
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老師您好,工程施工的招待費要做納稅調增,那招待費有沒有說間接或直接招待費不用納稅調增的呀
答: 你好!沒有。都是要調整的
老師好!匯算清繳時,招待費用納稅調增,如果企業虧損,調增的招待費可以彌補虧損不繳納嗎
答: 你好,調增的只是所得額,不一定都是交稅的,如果所得額是負數的,不用交稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,業務招待費納稅調增是不是調整的是管理費用里的業務招待費,銷售費里的業務招待費不影響吧
答: 2個科目的都要調增的
老師,你好,業務招待費納稅調增是第四季度做納稅調增還是年報做納稅調增?
討論
招待費調增 請問招待費調增的一些關系和比例,
老師,銷售費用-業務招待費要納稅調增嗎?
老師招待費調增的納稅比率怎么計算
業務 招待費 5370元 年收入193萬 納稅調增 是調增多少啊
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.97 解題: 92142 個
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2022-09-26 14:30
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2022-09-26 14:31
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2022-09-26 14:33
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2022-09-26 14:38
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