
老師,您好,按下面的方式處理增值稅,交了的增值稅好像沒有計(jì)入到利潤表中呢??增值稅?期末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)處理步驟?12?進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)?銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?應(yīng)繳納的增值稅數(shù)額結(jié)轉(zhuǎn)?:借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅?實(shí)際繳納增值稅?:借:應(yīng)繳稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款
答: 您好,是的,增值稅是價(jià)外稅,本來就不會(huì)影響利潤表的嘛
繳納增值稅的分錄怎么寫 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅 還是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅?
答: 一般納稅人是前面的分錄,小規(guī)模是后面的分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅稅負(fù)=實(shí)繳增值稅/不含稅收入*100%,請問計(jì)算全年增值稅稅負(fù)時(shí),實(shí)繳增值稅怎么統(tǒng)計(jì),包含1月繳納去年12月的增值稅嗎?
答: 包含1月繳納去年12月的增值稅
異地預(yù)繳稅款是應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 還是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-預(yù)繳增值稅,預(yù)繳增值稅是二級明細(xì)還是三級明細(xì)?
異地預(yù)繳稅款是應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 還是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-預(yù)繳增值稅,預(yù)繳增值稅是二級明細(xì)還是三級明細(xì)?
建筑企業(yè)本月的增值稅按稅負(fù)達(dá)到后 有預(yù)繳增值稅 那本月需要交的增值稅=本月的增值稅-預(yù)繳增值稅 是這樣嗎
增值稅附加稅計(jì)算,是依據(jù)應(yīng)繳納增值稅額,還是應(yīng)繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實(shí)際繳納金額
應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅與應(yīng)繳稅金-未交增值稅分錄,月底用做嗎?

