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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-26 09:31

你好,當時的籃子發票你們單位哭了嗎?如果是的話,你開了紅字信息表的次月就得進項轉出。

郭老師 解答

2022-09-26 09:31

單位抵扣了嗎?
打錯了

wendy 追問

2022-09-26 09:34

當時抵了

郭老師 解答

2022-09-26 09:34

你好,那你開了紅字信息表的策略就得進行轉出,不管對方開沒開負數發票。

郭老師 解答

2022-09-26 09:34

開了紅字信息表,在次月就需要進項轉出。

wendy 追問

2022-09-26 09:38

是8月我們開的紅字信息,他們8月30開的負數,但我們結8月賬前,沒收到發票,所以當月就沒入賬。

wendy 追問

2022-09-26 09:39

結果在9月份報8月增值稅時,電子稅務局提示了,讓進項轉出,所以等于報表轉出了,賬沒轉。

郭老師 解答

2022-09-26 09:40

你好,那你需要再開了紅字信息表的,當月就得做進項轉出的這個賬務處理。

wendy 追問

2022-09-26 09:40

我這個月補上這個憑證了,還用抵扣勾選這張負數發票么

郭老師 解答

2022-09-26 09:40

不需要勾選的,你只需要做賬務處理就行。

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相關問題討論
您好!一般是跨月了,但是發現發票開錯或者要退貨等情況的時候。增值稅普通發票也有紅字的。一般紅字發票是根據藍字發票開的,正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯了的話,就建議你咨詢下管理員,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
您好,開紅字增值稅專用發票,必須要先填寫(紅字增值稅專用發票信息表),紅字普票不需要,直接開負數發票即可
2020-12-21 16:41:35
開具紅字增值稅專用發票信息表是開具紅字增值稅專用發票通知單
2015-12-01 13:37:57
購方已認證增值稅專用發票) 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊【紅字發票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
2022-07-19 13:53:30
您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發票信息表》是為了向稅務機關申請開具紅字增值稅專用發票
2022-05-28 15:51:32
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