
老師問一下,7月收到一些費用的發票,但是未付款,全部都做在應付賬款里了掛賬,借:管理費用/制造費用 貸:應付賬款8月份全部已付款,借:應付賬款 貸:銀行賬款 ,這樣做對嗎?
答: 可以的,可以這么做。
老師好!模具費只使用一次的,憑證是錄1); 借;制造費用 貸;應付賬款 2)借;應付賬款 貸:銀行存款,以上圖的分錄是否可以呀?
答: 嗯嗯呢,就是那樣做的哈
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 請問 工廠水電費計提 分錄是不是 借:制造費用-水電費 貸:應付賬款(其他應付款)-水電費,要付款的時候 ,借:應付賬款(其他應付款)-水電費 貸:銀行存款 付了 還沒收到發票要怎么做呢
答: 你好,還沒收到發票,可以先按你上面這樣處理 今后取得發票,把計提分錄紅沖,然后根據發票入賬?

