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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-18 14:40

我單位是受托研發醫藥,和對方簽的合同是委托技術開發合同,對方付給我單位研發經費和報酬,我單位只是給對方提供技術服務,做生物等效實驗和技術分析,研發成果和所有權歸對方所有,請問我單位是按研發企業建議帳呢還是按服務業

天邊一朵云 追問

2017-06-18 14:56

謝謝老師!那請問一下,為了歸集一下研發成本,我可不可以設研發支出科目過度一下,把研發人員的工資,社保,研發設備折舊等記入研發支出借方,月末再結轉到主營業務成本中去?

天邊一朵云 追問

2017-06-18 15:03

那平時就是對方給研發經費和報酬時,先掛應付賬款,發生領用原材料,研發人員工資,研發設備折舊時等,計入成本,給對方開票時才確認收入,這樣做對嗎?

李愛文老師 解答

2017-06-18 14:31

借:固定資產 3000  
貸:銀行存款3000, 
同時 
借:管理費用——折舊 3000 
貸:累計折舊3000

李愛文老師 解答

2017-06-18 14:47

是按服務業 ,因為研發成果和所有權歸對方所有,你們沒有所有權

李愛文老師 解答

2017-06-18 14:58

要設這個科目,必須要有研發項目的立項;公司的研發人員;再按“研發支出”一級科目設置按研發項目的二級科目,三級科目是此研發項目的各項支出(如購固定資產設備款、工資、材料費、折舊費等)

李愛文老師 解答

2017-06-18 15:05

那平時就是對方給研發經費和報酬時,先掛應收賬款;發生領用原材料,研發人員工資,研發設備折舊時等,計入“研發費用”科目的成本,給對方開票時才確認收入,同時結轉成本

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相關問題討論
你好,你做固定資產,你的分錄對的。
2021-01-05 20:56:07
分錄可以這么做,你沒賣固定資產當然一直有這個電腦
2019-05-17 20:41:06
你好 沖借方以前年度損益 負數貸方銀行負數 借方未分配利潤負數貸方以前年度損益負數 然后做 借方固定資產貸方銀行 補計提折舊 借方以前年度損益貸方累計折舊借方未分配利潤貸方以前年度損益
2019-03-15 09:58:43
借:固定資產 3000 貸:銀行存款3000, 同時 借:管理費用——折舊 3000 貸:累計折舊3000
2017-06-18 14:31:53
你好 可以的?。ǖ绻闶巧鲜泄净蛏鐣姽境猓?/div>
2020-01-16 13:41:21
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