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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-09-15 13:10

你好請把題目完整發一下

不睡月亮 追問

2022-09-15 13:33

④委托小規模納稅人加工原配件用于應稅項目,開出20600元支票用于支付全部加工費,取得了稅務代開的增值稅發票。⑤銷售車床20臺,取得不含稅收入4000000元。⑥將1臺自產的專用車床作為投資給A公司,成本300000元,本企業和其他企業均無同類車床。 ⑦銷售積壓不用的原材料,取得含稅收入11300元。⑧將與⑤銷售的同樣車床2臺與鞍山鋼鐵公司的鋼材交換,取得增值稅專用發票上注明的價款400000元,增值稅稅額 52000元要求: 1)計算當期的銷項稅額。 2)計算當期可抵扣的進項稅額。3)計算當期應納的增值稅稅額(假設防偽稅控發票均經認證)。

暖暖老師 解答

2022-09-15 13:36

業務1可以抵扣進項稅額104000
業務2可以抵扣進項稅額39000

暖暖老師 解答

2022-09-15 13:36

業務3可以抵扣進項稅額1000000*1.2*0.13=156000業務4可以抵扣進項20600/1.03*0.03=600

暖暖老師 解答

2022-09-15 13:37

業務5銷項稅額是4000000*0.13=520000
業務6銷項稅額是300000*1.1*0.13=42900

暖暖老師 解答

2022-09-15 13:38

業務7銷項稅額是11300/1.13*0.13=1300
業務87進項稅額等于銷項稅52000

暖暖老師 解答

2022-09-15 13:39

1當期銷項稅額的計算是
520000+42900+1300+52000=616200
當期可以抵扣進項稅額是
104000+39000+156000+600+52000=351600
當期應交增值稅的計算是
616200-351600

不睡月亮 追問

2022-09-15 13:55

2.甲生產加工企業為增值稅小規模納稅人,2022 年5月發生以下經濟業務:↓
(1)購入生產經營用材料,買價100000 元,增值稅稅額 13000 元,運費 2000
元,全部價款以轉賬支票支付。材料已經驗收入庫。↓
(2)零售產品取得現金收入2060元。
(3)銷售積壓材料取得收入824 元。↓
(4)銷售自產A產品2000件,每件售價103元,全部價款以一張銀行匯票結
算。↓
(5)將自產的A產品500件,成本共30000元,作為福利發放給職工。↓
要求計算甲生產加工企業2022年5月應繳納的增值稅稅額。

暖暖老師 解答

2022-09-15 13:58

新問題青楓從新提問意思

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小規模納稅人取得增值稅發票不得抵扣,稅款計入成本里邊
2019-06-26 18:08:56
你好,代開發票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢一下稅務局
2019-09-26 12:05:31
您好,小規模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規模的增值稅專用發票,小規模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好,小規模的稅率是1%的。
2022-03-03 13:35:14
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