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上善若水
于2017-06-17 18:33 發布 ??2230次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-06-17 18:43
老師,實收資本是300萬,內賬是不是也要錄入的,如果錄入了又不平了,不平的部分掛其他應付款后期怎么平賬
上善若水 追問
2017-06-17 18:58
老師,其他應付款是掛的虛擬的,到時候還錢會不會有問題
2017-06-17 19:26
老師,如果現在進貨了不付款,期初新建應付款貸方,然后付款沖銷可以嗎
王雁鳴老師 解答
2017-06-17 18:37
您好,按此金額,對應記入實收資本,或者其他應付款。
2017-06-17 18:45
您好,是的,內賬也一樣的,如果掛其他應付款的話,以后有錢了就還回去,來平賬的。
2017-06-17 20:09
您好,不會有問題的,可以把現金取出去給老板啊。那樣建應付款也行。
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期初只有庫存商品數量金額,沒有其他數據,期初試算不平應該怎么操作
答: 您好,按此金額,對應記入實收資本,或者其他應付款。
庫存商品試算平衡不了
答: 你好; 你期初建賬的數據 不對嗎? 檢查下庫存商品 明細賬? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個庫存商品的金額怎么核算?
答: 就是提供的材料成本+對方發生的加工費
老師你好庫存商品有金額!怎么轉平為0
討論
那么庫存商品的金額大于庫存金額,這種情況怎么辦
想問一下31題為什么不是直接把28題的庫存商品金額抄下來
庫存商品總金額有什么要求
賬上庫存商品金額大,有什么好的方法可以結平?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103665 個
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上善若水 追問
2017-06-17 18:58
上善若水 追問
2017-06-17 19:26
王雁鳴老師 解答
2017-06-17 18:37
王雁鳴老師 解答
2017-06-17 18:45
王雁鳴老師 解答
2017-06-17 20:09