
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的
請教老師,我們8月支付的1-6月份的房租款項,因為我們合同簽訂是發(fā)票來了,支付款項,然后,房東8月才開給我們發(fā)票,請教問題,第一:前6個月我們沒有發(fā)票,也沒有支付款項,是否需要計提房租費用,畢竟是權(quán)責發(fā)生制,借:管理費用——房租費 貸:其他應付款 最后付款開發(fā)票時:借:其他應付款 貸:銀行存款 ,第二:沒有發(fā)票能否計提費用??第一寫的分錄是否正確
答: 對的,是的,是這么做的,沒有發(fā)票可以正常做,第一個分錄是正確的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費用-其它管理費,貸銀行存款。。。還是借管理費用,貸其他應付款-殘保金,再借其他應付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款-殘保金 繳納時 借:其他應付款-殘保金 貸:銀行存款
老師好,這種業(yè)務會計分錄是不是借其他應付款1500 貸銀行存款1500,借管理費用的消殺費 1500貸銀行存款1500,借管理費用的消殺費 貸其他應付款呢?
老師,快遞費怎么做分錄?一、1、計提時:借:管理費用-快遞費 貸:其他應付款-快遞費 2、交費后:借:其他應付款-快遞費 貸:銀行存款 二、還是直接交費后:借:管理費用-快遞費 貸:銀行存款
企業(yè)發(fā)生其他各種應付、暫收款項時候。借:管理費用貸:其他應付款老師,為什么借方是 增加管理費用 ?不是應該借銀行存款,貸記其他應付款嗎


@ 追問
2022-09-14 14:29
郭老師 解答
2022-09-14 14:34