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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-16 11:43

購買防偽稅控設備和防偽技術服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業外收入

冰冰 追問

2017-06-16 11:47

我沒抵扣的時候要把應交稅費做進去嗎?還是要抵扣的時候才做應交稅費的,我是想把買盤的票和維護費先做進去但是我要后期才要抵稅的

宋生老師 解答

2017-06-16 11:48

您好!沒抵扣的時候不做。抵扣才做

冰冰 追問

2017-06-16 12:28

抵扣的時候不是應該貸管理費用嗎

宋生老師 解答

2017-06-16 13:37

您好!你也可以貸管理費用

冰冰 追問

2017-06-16 14:43

計入營業外收入和管理費用都是對的呢?為什么可以計入營業外收入呢?是不是跟九萬元免稅的增值稅那樣的意思一樣呢?

宋生老師 解答

2017-06-16 14:45

您好!是的。相當于你從稅局取得的一筆收入

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發生時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 抵稅時,借:應交稅費—應交增值稅—減免稅 貸:管理費用—辦公費
2018-10-17 17:14:13
你好 借 管理費用-辦公費 貸 銀行存款 實際抵減稅款的時候 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)
2020-05-11 16:20:57
1、支付款項時: 借:管理費用 貸:銀行存款 2、全額抵扣時: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:管理費用
2020-01-12 10:55:24
你好,購買借管理費用貸銀存,全額抵扣借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數
2018-11-29 14:04:43
一、購買時 借:管理費用——辦公費 貸:庫存現金 二、抵扣時 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 借:管理費用——辦公費 負數
2018-11-07 10:04:45
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