
購買設備一臺,含稅價120萬,5月份付款了20萬,已經到貨安裝使用,未收到發票,會計分錄應該怎樣做?
答: 暫估固定資產入賬 借:固定資產 按不含稅計入 貸:應付賬款 借:應付賬款 20 貸:銀行存款 20 按暫估價值計提固定資產折舊 等收到發票后再調整增值稅
購買一臺機床以安裝使用 含稅價8萬 已用銀行付款 會計分錄怎么做
答: 借固定資產 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
裝修發票已收齊,但款只付了一半,現在先按含稅價進行攤銷,會計分錄怎么
答: 你好,這個是租賃的房屋,金額大嗎?借長期待攤費用,貸銀行 應付賬款 分攤的時候按照全額分攤


星星 追問
2017-06-15 20:12
張艷老師 解答
2017-06-15 20:15
星星 追問
2017-06-15 20:16
張艷老師 解答
2017-06-15 20:34