
統(tǒng)計(jì)局報(bào)表E203表應(yīng)交增值稅應(yīng)該填哪個(gè)數(shù)
答: 你好 統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度中有公式:應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅
統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的應(yīng)交增值稅,是填寫哪個(gè)數(shù)值
答: 你好,是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的本年借方發(fā)生額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個(gè)月需繳納增值稅,平常都不做進(jìn)項(xiàng)留底的增值稅統(tǒng)計(jì),這個(gè)月可以直接做成借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)嗎
答: 您好!可以的。

