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老師好!請教一下,同一家公司我們預收了貨款,開票的時候會計沒有沖減預收,而是掛在了應收,現在我要預收沖減應收,怎么做分錄?怎么寫摘要
我現在用的K3系統中的應收模塊,因為上月收到的款-客戶名稱錯了,因為過賬了,所以只能在本月系統中,應收沖應收了,,對應收模塊不是很熟,不清楚怎么操作
欠他們以前的發票沒有開,預收貨款他們也是舊公司的名字打款,現在他們公司把名字改了,是不是要按照新公司的名字開發票給他們,那之前預收的款要怎么沖,是紅沖預收款,做新公司名字的預收款嗎
U8系統應收模塊預收沖應收做了很多筆金額,但是制單生成憑證時有個62那筆金額沒顯示,還有筆預收沖應收是83865.6生成憑證是82533.09,是什么原因


奶瓶 追問
2017-06-15 14:24
奶瓶 追問
2017-06-15 14:26
鄒老師 解答
2017-06-15 14:19
鄒老師 解答
2017-06-15 14:22
鄒老師 解答
2017-06-15 14:26