提交增值稅申報表時, 期末有留抵金額,選擇暫不退稅 問
您好,是的,就是您說的這樣的 答
企業代扣代繳的個人所得稅,賬上處理是入賬:應交稅 問
是的,就是計入應交稅費--個人所得稅這個科目 答
老師,公司是一般納稅人,怎樣加大開支,減少利潤 問
您好,成本和費用增多就可以 答
老師,比如公司發生一個業務支付,沒有發票,分錄就掛 問
可以,可以這樣理解的 答
老師 公司為員工購買集體意外險 是入-管理費— 問
計入 管理費用—保險費 答

老師,7月收到1份發票空調,借:管理費用—辦公費9115,借:應交稅金—進項1185貸:其它應付款10300元。8月收到1張紅字票10300元,該怎么做賬呢?
答: 同學你好 原分錄負數紅沖
老師,7月收到1份發票空調,借:管理費用—辦公費9115,借:應交稅金—進項1185貸:其它應付款10300元。8月收到1張紅字票10300元,該怎么做賬呢?
答: 借其他應付款10300, 借管理費用-9115, 貸應交稅費應交增值稅進項轉出1185
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2月的稅我已經算好3月3號交了,3月4號收到稅盤的費用票,我二月的賬是不是做借管理費用辦公費貸銀存,等我3月拿來抵扣的時候做借應交稅金進項,借管理負數
答: 同學你好 對的 這樣做就可以的
老師,購買金稅盤的分錄是借 管理費用-辦公費貸 現金月末結轉金稅盤減免稅借 應交稅費-應交增值稅(減免稅)貸 管理費用-辦公費這樣對嗎
稅控盤不可以直接做成 借:管理費用—開辦費 應交稅費—應交增值稅 貸: 庫存現金 嗎 ?非得做成 借:管理費用—開辦費 貸: 庫存現金借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 ?
稅控維護費一月做賬借管理費用辦公費貸現金,六月份抵扣了,借應交稅費減免稅貸管理費用辦公費,月底還需要結轉管理費用辦公費嗎?

