
老師,企業為員工提供集體宿舍,押金500,付6個月的房租3000,現在沒有取得票,此時會計分錄?每月攤銷的時候,會計分錄,取得發票,會計分錄?
答: 你好 借其他應收 預付 貸銀行 攤銷時? 借管理費用 貸應付工資 貸應交工資 貸預付 一個月金額? 后面回來發票就行?
劉老師:你好,我司先預付三個月的租金,但是下個月才取得發票,請問預付租金和取得發票的時候如何做會計分錄,又攤銷又如何做會計分錄呢
答: 預付做借其他應付款,貸銀行,按月做費用借管理費用 貸預付賬款,你收到發票做借預付賬款 房租貸其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司的水電租金是根據實際用量半年向出租方交納一次,在取得發票時應怎樣攤銷?會計分錄怎樣做?
答: 您好!這個要看你平時是怎么做的,如果你平時有計提的話,直接把發票貼進去。如果你平時沒有計入,就建議在收到發票的時候計入到管理費用-水電費。

