
老師,公司員工受傷 公司先墊付醫藥費 打給某個領導 領導去醫院付款 然后出院后 公司向保險公司報銷 這個分錄要怎么做 打給某領導時 是借 其他應收--某領導 貸銀行存款 然后有醫院發票時 是借什么費用 貸應收--某領導 那從人壽報銷的錢入賬了 怎么做
答: 您好 后有醫院發票時 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:其他應收--某領導 從人壽報銷的錢入賬了 沖銷福利費
員工摔傷,借支10000元,現在醫藥費單子回來了,醫藥費10967.3元,請問該怎么做賬借 管理費用 其他支出貸 其他應收款 10000 銀行存款967.3???
答: 借其他應收款1萬貸銀行存款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1月份收款職工醫藥費借:銀行存款3.38貸:其他應付款-其他3.38付款給職工藥費借:其他應付款-其他3.38貸:銀行存款3.38結果銀行付款付成了3.83并且又付給了公司,2月份給退回來3.83應該付給職工藥費3.38應該怎樣處理帳務處理?
答: 3.83退回來了,借銀行存款 3.83 貸其他應付款 3.83 然后按正確金額付款就可以了


實操學堂 追問
2022-08-29 16:15
bamboo老師 解答
2022-08-29 16:20