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發嗲的老師
于2022-08-25 17:06 發布 ??926次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-08-25 17:08
一號當時是借其他應付款貸主營業務收入做的這個嗎?
發嗲的老師 追問
2022-08-25 18:58
現在收取的物業費。要沖賬上的其他應付款金額 借貸怎么寫
郭老師 解答
2022-08-25 19:05
借庫存現金貸其他應付款
2022-08-25 19:20
這樣就能沖賬上的其他應付款了嘛 還用結轉嘛
2022-08-25 19:21
你好,不需要結轉的。
2022-08-26 10:15
我試著做賬了 為什么沒有沖平呢 其他應付款 數字更大了 是不是錄入期初數的時候 錄錯了
2022-08-26 10:17
你好,你的其他應付款在借方有余額還是貸方?
2022-08-26 10:29
貸方有余額 怎么沖平 拿現金收入
2022-08-26 10:30
你好,這個是不是你的預收賬款。
應該做收入沒有做收入。
2022-08-26 10:33
我們是要準備注銷公司 以收入沖回其他應付款 拿現金抵收入這樣做賬可以嘛
2022-08-26 10:34
可以的,可以這么做的。
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您好 現金收取物業費還要沖回賬上其他應付款怎么做分錄 直接沖可以嘛 如何做分錄呢
答: 一號當時是借其他應付款貸主營業務收入做的這個嗎?
老師,物業公司收到業主水費貸其他應付款,給水公司交費借其他應付款,那收到水公司發票怎么做分錄?
答: 那你只能自己用做管理費用 ,業主,你這個做其他應付款 不做別的了,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問收物業費可以先入其他應付款再轉到收入嗎?
答: 你好,可以先通過其他應付款再轉收入的
個人借款通過 其他應付款一預提費用一業務費 掛賬怎么做分錄,還掛賬時又怎么做?
討論
住院押金貸方:其他應付款。出院結賬的時候應該如何做分錄呢?
老師你好,請問公司下個月做簡易注銷,這些跟法人之間的其他應付款如何做分錄沖減,具體怎么寫才體現公司無債務
老師,您好,請問下銀行付給法人的款怎么做分錄,之前其他應付款是負數100萬,怎么調整,現金余額只有2萬,
我是收到一筆上面撥下來的預算指標然后要放在其他應付款我當年收到的話是記:借零余額用款額度。貸:其他應付款—-退費。 那收到上面結轉的話我是怎么去做分錄
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2022-08-26 10:33
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2022-08-26 10:34