
在和供應商結算時,供應商收少我們貨款500元,請問如何做帳呢?
答: 你好,供應商收少我們貨款500元 借:應付賬款 貸:銀行存款 營業外收入 500?
老師,我付供應商結算貨款37000元,供應商說給9000元算貨款里,我實際支付28000元,我用管家婆軟件9000元記在哪,外帳開發票沒有9000元,我如何作帳
答: 你好 9000元實際就是不用支付,是吧?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問我們是購買方,退貨給供應商,供應商扣了我們500元的貨款,算貨物的折損費,并給我們開了專票,這500元我們怎么做賬?
答: 借營業外支出,貸銀行存款。這個屬于賠款性質的。這樣處理就行。
老師,我們買了商品,但是最后付款時候和供應商協議少付了500元。現在供應商要我單位開收據,我們能開嗎?如果開開什么項目的呢
做內帳的。想問下我司部份供應商都是90天一結的,都要付款了才開增值稅發票?這樣,我應如何做帳好嗎?而且供應商在開17%的發票給我司時,我司只按10%的貨款算給供應商。謝謝!
老師,我們的供應商也是我們的客戶,比如10月份供應商在我公司做貨5000元,我司在供應商那做貨10000元,相互抵賬,請問怎么做賬,怎么做分錄呢?
我們是做電商的,顧客在我們系統這下單,我們再把單子轉給供應商去發貨給顧客。 我們已收到顧客貨款,但我們還沒給供應商結算貨款 供應商也沒給我們開票。這種情況 如何記賬

