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貓咪
于2017-06-13 09:03 發布 ??1180次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-06-13 09:04
你好,印花稅應當是有應納稅額的啊
貓咪 追問
2017-06-13 09:07
附加稅為0,我的堤圍防護費可以不交嗎
鄒老師 解答
你好,堤圍防護費是按收入申報的
2017-06-13 09:08
地稅的稅能按季度報嗎,一般納稅人的。
2017-06-13 09:09
你好,需要按月申報的
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增值稅為負數,合同印花稅平時交是按當天的銷售額*0.03%,為什么會計附加稅為0,合同印花稅也是0呢。
答: 你好,印花稅應當是有應納稅額的啊
銷售合同印花稅,要走一筆計提分錄:借:稅金及附加——印花稅 貸:應交稅費——印花稅嗎?
答: 你好,對的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
A,B公司,簽訂了貨物銷售合同,合同注明銷售金額23萬元(含增值稅17%,印花稅0.3‰),印花稅是怎么算的?
答: 如果不含稅金額單獨列出來23/1.17*0.0003,如果沒有直接用23乘以
請問老師,我們國家印花稅是根據銷售額交印花稅還是采購合同額交印花稅,還是銷售和采購合計交印花稅.
討論
購銷合同繳納印花稅后,又重新簽訂合同,調增了合同額,是不是只按增加的合同額申報印花稅?
公司的購銷合同印花稅是記在企業稅金及附加――印花稅,還是管理費用――印花稅里,
銷售合同印花稅計提的時候到底應該借:管理費用-銷售合同印花稅 貸:應交稅金-銷售合同印花稅還是 貸:其它應付款-銷售合同印花稅??,謝謝
企業交購銷合同的印花稅,是用銷售合同金額填,還是用銷售合同金額和購進合同金額加起來填列算印花稅嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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貓咪 追問
2017-06-13 09:07
鄒老師 解答
2017-06-13 09:07
貓咪 追問
2017-06-13 09:08
鄒老師 解答
2017-06-13 09:09