
地稅有印花稅繳款0.2元,地稅說1元以下免征,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?是不是這樣的——計(jì)提 借:稅金及附加/印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交印花稅 免征 借:應(yīng)交稅費(fèi)/印花稅 貸:營業(yè)外收入。把免征的放到營業(yè)外收入里,對(duì)么?
答: 你好,不需要計(jì)提就是了
現(xiàn)在普通賬簿減免印花稅,正確的做法是如下分錄嗎?計(jì)提:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅繳納其他附加稅時(shí)一起做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅費(fèi)
答: 您好,減免分錄正確的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
減免的印花稅計(jì)入營業(yè)外收入嗎?還是只計(jì)提要交稅部分?
答: 您好,用第一種方法,減免的計(jì)入營業(yè)外收入


弄花香滿衣 追問
2017-06-12 14:39
鄒老師 解答
2017-06-12 14:39