
用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交以前年度的增值稅,分錄怎么寫?
答: 比如轉(zhuǎn)出對應(yīng)的是費(fèi)用科目 借:以前年度使用調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度使用調(diào)整
調(diào)整以前年度增值稅報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后期的報(bào)表全部要調(diào)整,有沒有好辦法不用全部調(diào)整的
答: 不需要的 只修改一個月的就可以
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1月份在做以前年度的報(bào)損時有45000元的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我正常在2月初申報(bào)1月的增值稅時填報(bào)就可以吧,不需要調(diào)增以前年度的增值稅報(bào)表吧?
答: 你好,不需要,只要在申報(bào)時填報(bào)就可以。
老師,如果發(fā)現(xiàn)以前年度應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,沒有做轉(zhuǎn)出處理,今年才發(fā)現(xiàn)的,如何做處理
簡易計(jì)稅以前年度多計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額是直接沖減進(jìn)項(xiàng)稅額呢還是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀?

