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送心意

李老師2

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA

2017-06-11 21:03

公司2010-2012年這幾年內(nèi)賬都沒有做,準(zhǔn)備2013年1月份開始做,現(xiàn)在公司提供了2012年12月底現(xiàn)金,銀行,各個(gè)往來單位的應(yīng)收應(yīng)付余額,只有這幾個(gè)賬戶的真實(shí)余額,準(zhǔn)備做我2013年1月份開賬的期初數(shù),那這個(gè)怎么把期初數(shù)做平呢????這個(gè)現(xiàn)金和銀行余額對應(yīng)哪個(gè)科目呢我想把它入把實(shí)收資本中去可以嗎,應(yīng)收應(yīng)付又怎么做呢,還有其它應(yīng)收款借支那一塊????

李老師2 解答

2017-06-11 21:14

你不錯(cuò)  各個(gè)往來單位的應(yīng)收應(yīng)付余額都是對的。我要做的只有銀行是對的,其他的全是對不起來的。

李老師2 解答

2017-06-11 21:12

我也是這么覺得!

李老師2 解答

2017-06-11 21:16

你可以先做張內(nèi)帳的資產(chǎn)負(fù)債表,把有真實(shí)余額的科目匯總列入,實(shí)收資本是多少就填多少,調(diào)平這張表可以在那些沒準(zhǔn)數(shù)的科目里調(diào),比如存貨、比如盈虧,反正這些數(shù)也是沒譜的。以后的業(yè)務(wù)須保證清楚的科目繼續(xù)清楚,不清楚的科目逐漸清楚。

李老師2 解答

2017-06-11 21:15

好詳細(xì),受教了!

李老師2 解答

2017-06-11 21:13

現(xiàn)在給數(shù)據(jù)都是:應(yīng)收:1554077.5,應(yīng)付:1092150,現(xiàn)金:58293.09,銀行:8057.36庫存商品:450000,你說這幾個(gè)數(shù)據(jù)余額怎么做報(bào)表啊怎么把資產(chǎn)負(fù)債表做平,,,

李老師2 解答

2017-06-11 21:14

學(xué)習(xí) 。。

李老師2 解答

2017-06-11 21:15

我想知道:借:現(xiàn)金58293.09 貸:什么呢????

李老師2 解答

2017-06-11 21:15

報(bào)表中的數(shù)據(jù)不是憑空來的,即使您手頭邊有科目的12年底余額,但是您也得從頭建賬,建賬必須有憑有據(jù),把這些金額的收入支出每筆明細(xì)單據(jù)如實(shí)記賬,這樣12年底的數(shù)據(jù)才會自動結(jié)轉(zhuǎn)到13年。

李老師2 解答

2017-06-11 21:12

首先你把應(yīng)付應(yīng)收先做平,然后庫存商品材料清點(diǎn)下!毛估一下! 實(shí)收資本你就不要做了,因?yàn)橐郧皦焊蜎]有做。

李老師2 解答

2017-06-11 21:16

非常同意3樓的做法,首先把負(fù)債表填平,要按真實(shí)的數(shù)據(jù)填,尤其是實(shí)收資本要據(jù)實(shí)填,其他哪個(gè)科目有真實(shí)數(shù)據(jù)就填哪個(gè),最后不平,用利潤分配填平,不建議調(diào)其他科目。個(gè)人意見。

李老師2 解答

2017-06-11 21:12

再補(bǔ)充一句,你的外帳上固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊還有應(yīng)繳稅費(fèi)這些數(shù)字應(yīng)該都是真實(shí)的,應(yīng)據(jù)實(shí)填上去。

李老師2 解答

2017-06-11 21:15

首先聲明這個(gè)報(bào)表是為內(nèi)帳中途建賬所做的,別用會計(jì)規(guī)則來看待。也別做什么分錄,你做分錄往哪記賬呀,賬都還沒有呢。樓主的材料不少,先把已知的余額填入報(bào)表,既然有庫存數(shù)了,就不在庫存上調(diào)整了。固定資產(chǎn)有沒有?應(yīng)該會有的吧,不知道準(zhǔn)數(shù)填上也沒關(guān)系。試算平衡看差多少?可在未分配利潤里調(diào)整到平衡,若是不想用盈虧調(diào)整用其他的科目也成,比如固定資產(chǎn)。一張大部分?jǐn)?shù)據(jù)是準(zhǔn)確的報(bào)表是13年建新內(nèi)帳的依據(jù),哪個(gè)數(shù)據(jù)不實(shí)你心里是清楚的,可以逐步調(diào)整到與真實(shí)相符。固定資產(chǎn)可以用折舊調(diào),庫存可以用結(jié)轉(zhuǎn)成本調(diào)。盈虧嘛自然是用盈虧來調(diào)了。真實(shí)的盈虧減去這期初數(shù)也就是了。

李老師2 解答

2017-06-11 21:15

關(guān)注了解。

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公司2010-2012年這幾年內(nèi)賬都沒有做,準(zhǔn)備2013年1月份開始做,現(xiàn)在公司提供了2012年12月底現(xiàn)金,銀行,各個(gè)往來單位的應(yīng)收應(yīng)付余額,只有這幾個(gè)賬戶的真實(shí)余額,準(zhǔn)備做我2013年1月份開賬的期初數(shù),那這個(gè)怎么把期初數(shù)做平呢????這個(gè)現(xiàn)金和銀行余額對應(yīng)哪個(gè)科目呢我想把它入把實(shí)收資本中去可以嗎,應(yīng)收應(yīng)付又怎么做呢,還有其它應(yīng)收款借支那一塊????
2017-06-11 21:03:10
你好,是不是軟件出故障了?
2016-07-15 12:17:29
最好按月分開記賬 如果都沒有什么單據(jù) 一次性做到去年12月的也可以
2018-03-28 09:46:07
你好,選擇施工企業(yè)
2016-11-11 16:16:47
您好,做原來相反的分錄
2020-07-24 10:53:46
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