老師你好,24年底的時候,暫估了30萬的材料票,一直未 問
借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤 答
4月再建工程轉入固定資產后5月開始折舊,7月初需要 問
若是自有房產,需要申報房產稅 答
老師您好 公司是銷售醫療設備 想問下預算管理要 問
你好,你是做什么預算?先要明確這點,你是預算什么 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發 問
您好,按新開的發票進行賬務處理就行,多買的東西退回 答
老師請問小規模公司5月15收到檢測費1650,同日開發 問
是的,同日開發票,直接計入收入 答

沖紅發票的分錄怎么弄? 上月開了兩張5000萬的發票,兩張做成一筆100000的錄了 然后這個月沖紅了一張50000的,用的是速達 速達系統沖紅是只能在上個月的分錄點沖紅 這樣沖紅的數就是10000了
答: 是兩張50000元的吧,直接將上月的全部沖紅,再按正確的在此月做一張憑證
沖紅發票的分錄怎么弄? 上月開了兩張5000萬的發票,兩張我做成一筆100000的錄了 然后這個月沖紅了一張50000的,用的是速達速達系統沖紅是只能在上個月的分錄點沖紅
答: 這樣,將上個月的100000元的憑證整理沖紅,再在本月做一張正確的50000元就行了,不是相當于沖了50000元嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司續繳的開票系統技術維護年費330元,做分錄的話怎么做呢?
答: 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。


小耳朵 追問
2017-06-11 16:58
李愛文老師 解答
2017-06-11 16:59
小耳朵 追問
2017-06-11 16:59
李愛文老師 解答
2017-06-11 17:01