
老師,您好!這是我聽的課,我 自己跟著做就是不明白。請老師指點一下錯誤是424
答: cmb領用人, 你沒有這個名字的控件,你再看一下視頻,是怎么修改的,修改的是那一個控件
本公司于2012年12月轉賬支付給某公司咨詢費10600.會計分錄借:管理費用10600貸:銀行存款10600粗心大意犯了低級的錯誤.2013年1月收到某公司開來的咨詢費增值稅發票.金額10000,稅額600元.本公司采用小企業會計準則此筆業務該如何處理?
答: 你好!你這個只是稅費這里有一些錯誤。你可以借應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸以前年度損益調整就看了。當然后續會有涉及到所得稅的問題,也要進行調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
這題是這樣理解的,但跟答案不一樣,往指點錯誤
答: 您好,您的理解是不對的,應該是按上面說的余額,結轉時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,207822.13,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,304.3,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,208126.43。

