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阿木容若
于2017-06-11 11:42 發布 ??4099次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-06-11 11:44
您好,當時計提,借:管理費用-工資等科目,貸;應付職工薪酬-工資。發工資時,借;應付職工薪酬-工資,貸;現金或者銀行存款,應交稅費-應交個人所得稅。
阿木容若 追問
2017-06-11 11:48
老師,我是當月發可以不計提嗎@王老師:
王雁鳴老師 解答
2017-06-11 11:49
您好,可以直接計入費用,分錄,借:管理費用-工資等科目,貸;現金或者銀行存款,應交稅費-應交個人所得稅。
2017-06-11 11:51
好的,謝謝老師,借:管理費用-工資,貸現金或銀行存款哈 @王老師:
2017-06-11 11:55
您好,可以的。
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轉2186工資會計分錄是什么
答: 應付職工薪酬工資貸銀行存款2186。
老師,員工生病向公司暫借的款,這個會計分錄怎么做?到時候還了又如何做?還的時候不從工資里扣,直接一筆還掉。
答: 借:其他應收款 貸:銀行存款 還的時候,借:銀行存款 貸:其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
員工預支工資怎么做會計分錄
答: 借:其他應收款 貸:銀行存款
預估工資的會計分錄怎么做
討論
種植茶業,管護期的人工工資怎么做會計分錄,月末如何處理
補提工資的會計分錄怎么做
本月補發上個月多扣的工資,會計分錄怎么寫?
老師,1月份要交12月員工的工資所得20元,我要怎么做會計分錄,這個錢是從公司賬上交的
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103689 個
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阿木容若 追問
2017-06-11 11:48
王雁鳴老師 解答
2017-06-11 11:49
阿木容若 追問
2017-06-11 11:51
王雁鳴老師 解答
2017-06-11 11:55