老師,2024年匯算清繳交2023年的企業所得稅4279.21 問
你好,這個在納稅調整明細表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2 問
企業會計準則必須做以前年度損益調整。 如果是小企業會計準則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。 答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債 次年開始每年借遞延所得稅負債貸所得稅費用。 答
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在12月退回,應填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報表視情況而定,若退回是因申報錯誤等,通常需更正 答

老師,企業的開辦期(籌建期)怎么劃分? 開辦期的業務招待費、廣告宣傳費扣除標準是什么?
答: 學員你好,籌建期是指從企業被批準籌建之后計算到開始生產經營時止。開始生產經營通常是以取得第一筆收入為準,來認定為開始生產經營了 開辦期的業務招待費是實際發生額的60%、 廣告宣傳費只能有收入才能扣除
老師,公司購買高檔煙、酒、禮品送客戶,這些可以計入哪些費用?除了業務招待費,能否進入廣告宣傳費,在包裝盒上印上公司的LOGO
答: 禮品是可以的,高檔煙酒不行的哈
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
贈送客戶公司在售商品入廣告宣傳費還是業務招待費,謝謝
答: 你好,贈送客戶計業務招待費。


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2022-08-14 22:31
悠然老師01 解答
2022-08-14 22:33
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