
老師,公司的樣品算視同銷售,上個月樣品的不含稅銷售額沒有在申報表中填寫,只申報填寫了稅額,這個月申報的時候我再把這個不含稅銷售額補(bǔ)進(jìn)去可以嗎?這個月不填稅額,因?yàn)樯蟼€月申報的時候只填了稅額。這樣2個月結(jié)合看就沒問題了。因?yàn)椴幌肴ザ悇?wù)局更正申報,我這個也不影響繳稅,稅額是對的,就是銷售額不對。請問這樣操作可以嗎?
答: 可以的,可以在這個月把它補(bǔ)進(jìn)去,沒問題的。
老師,我的發(fā)票匯總里面有貨物及勞務(wù)不含稅銷售額1萬,但是在申報表里面這1萬出不來,是什么情況
答: 你好,你們單位是不是沒有增值稅銷售貨物的稅種認(rèn)定?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,請教一下資源稅的申報表怎填寫?是不是填原礦不含稅銷售額和銷售量?但我填了銷售額,銷售量就填不了
答: 你好,“計(jì)稅銷售量”:反映計(jì)征資源稅的應(yīng)稅產(chǎn)品銷售數(shù)量,包括應(yīng)稅產(chǎn)品實(shí)際銷售和視同銷售兩部分。從價計(jì)征稅目計(jì)稅銷售額對應(yīng)的銷售數(shù)量視為計(jì)稅銷售量自動導(dǎo)入到本欄。計(jì)稅銷售量即課稅數(shù)量。

