老師,我們是食品行業,24年度賬對錯了,現在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數據更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經營的發票是否需要做賬? 問
您好,有發票的和無發票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經發 問
學員您好! 借:發出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

第二步求所得稅費用,所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅……老師為什么要×所得稅稅率,求當期所得稅的時候才乘所得稅稅率才對啊
答: 你好,同學。 什么意思,沒太明白。你這公式是沒問題的
異地預繳企業所得稅和個人所得稅,計提分錄是這樣做嗎。。。。借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅,,借:所得稅費用-個人所得稅 貸:應交稅費-個人所得稅?個人所得稅的計提是不是在所得稅費用的下面增加一個二級 所得稅費用-個人所得稅這樣???
答: 你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應交稅費-個人所得稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
賬中所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅,利潤表中的所得稅費用=所得稅費用-當期所得稅減去遞延所得稅資產借方發生額?
答: 所得稅費用=應交所得稅-遞延所得稅資產借方發生額

