
今天發(fā)現(xiàn)酒店的應(yīng)收系統(tǒng)與財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)余額對(duì)不上,應(yīng)收系統(tǒng)少做了,但是如果此時(shí)在應(yīng)收系統(tǒng)中加入該筆掛賬,銷售部門那邊不認(rèn)賬,說(shuō)是財(cái)務(wù)的問題,該怎么辦?難道要提壞賬嗎?都將近2年了才發(fā)現(xiàn)、、、
答: 你好!原始賬單找不到嗎?這筆消費(fèi)當(dāng)時(shí)的賬單沒有相關(guān)權(quán)限人簽字嗎?
精抖云財(cái)務(wù)軟件年中期初數(shù)據(jù)錄入應(yīng)收帳款為貸方余額怎么錄
答: 學(xué)員你好,錄入應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)即可
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好 、因?yàn)槲抑坝糜佬咆?cái)務(wù)軟件現(xiàn)在換軟件用這個(gè)余額表 入可以嗎? 期末沒有余額就不需要輸入對(duì)吧
答: 是的,就錄入期初數(shù)就行了
財(cái)務(wù)軟件存貨模塊下,出現(xiàn)零數(shù)量,非零結(jié)存金額,怎么進(jìn)行余額調(diào)節(jié)帳務(wù)處理
股東18年的時(shí)候入股10萬(wàn),早就花沒了,然后19年我買了個(gè)財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候咋錄啊,實(shí)收資本入0嗎
應(yīng)付賬款從財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出時(shí)余額有借有貸,如何把借方的余額改為 負(fù)數(shù)好計(jì)算合計(jì)數(shù)

