
剛從事會(huì)計(jì)這一行,有幾個(gè)疑問(wèn)希望能得到前輩指點(diǎn)!
答: 1.公司以前一直沒(méi)帳,注冊(cè)資本是100萬(wàn),有幾年了,現(xiàn)在用金蝶K3,做初始化,年初實(shí)際銀行余額是100000,那剩下的900000在哪里填列啊?要平衡的對(duì)吧?2.負(fù)債的確認(rèn)問(wèn)題,比如我們跟供應(yīng)商簽了份合同,總價(jià)5萬(wàn),約定半年一給,那是簽合同的時(shí)候我就要做賬確認(rèn)負(fù)債了嗎?如果是的,那是一次確認(rèn)5萬(wàn)的負(fù)債,還是怎么處理
不清楚自己錯(cuò)在哪里,希望老師指點(diǎn)。
答: 你好,您的分錄是正確的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我這問(wèn)題很著急希望您能指點(diǎn)一下
答: 你好 1 借,在建 工程290000 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)33800 貸,銀行存款323800 2 借,在建工程29000 貸,原材料24200 貸,應(yīng)付職工 薪酬 4800 3 借,固定資產(chǎn)319000 貸,在建工程319000


李老師2 解答
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