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送心意

魯老師

職稱中級會計師

2022-08-10 22:58

你好同學,最好要一致
發(fā)票與入庫單不一致的稅務風險有哪些?
應當作出如下的會計分錄:借:庫存商品-商品 借:應交稅金-增-進項 增值稅額 貸:應付賬款。
請業(yè)務員提供采購單,對方單位的出庫單,看和發(fā)票上的數(shù)量是否一致。不一致,那就要和對方單位聯(lián)系,確認情況后,退回發(fā)票,要求對方重開。如果提供的單據(jù)和發(fā)票上一致,就要檢查材料短長的原因,如為運輸途中損失的,可以要求賠償,賠償部分之外的非常損失,計入營業(yè)外支出。 不想重開發(fā)票的話,那就要做入損失了。
買回材料連同增值稅發(fā)票交給倉庫驗收時,倉管員憑實際數(shù)量入庫,并開出實際數(shù)量驗收單,登記倉庫材料數(shù)量金額帳的借方,增加庫存。
最后再把買回的材料驗收后憑發(fā)票和倉庫驗收單交由領導批字交財務作帳。
如發(fā)票金額是正確的,先按發(fā)票金額入帳,再沖前期暫估入庫金額。如發(fā)票金額是錯誤的,而入庫單金額是正確的,就要退還給供應商重開。
如果是外賬,外賬做成一致的不就好了。

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你好同學,最好要一致 發(fā)票與入庫單不一致的稅務風險有哪些? 應當作出如下的會計分錄:借:庫存商品-商品 借:應交稅金-增-進項 增值稅額 貸:應付賬款。 請業(yè)務員提供采購單,對方單位的出庫單,看和發(fā)票上的數(shù)量是否一致。不一致,那就要和對方單位聯(lián)系,確認情況后,退回發(fā)票,要求對方重開。如果提供的單據(jù)和發(fā)票上一致,就要檢查材料短長的原因,如為運輸途中損失的,可以要求賠償,賠償部分之外的非常損失,計入營業(yè)外支出。 不想重開發(fā)票的話,那就要做入損失了。 買回材料連同增值稅發(fā)票交給倉庫驗收時,倉管員憑實際數(shù)量入庫,并開出實際數(shù)量驗收單,登記倉庫材料數(shù)量金額帳的借方,增加庫存。 最后再把買回的材料驗收后憑發(fā)票和倉庫驗收單交由領導批字交財務作帳。 如發(fā)票金額是正確的,先按發(fā)票金額入帳,再沖前期暫估入庫金額。如發(fā)票金額是錯誤的,而入庫單金額是正確的,就要退還給供應商重開。 如果是外賬,外賬做成一致的不就好了。
2022-08-10 22:58:26
這個就是入庫明細的
2021-08-30 14:09:38
你好!是的。是必須一致了
2019-08-28 16:21:58
我們生產(chǎn)發(fā)貨了10噸貨物,單價5千,可是開票只開了5噸,單價由5千提高到1萬,說是原料成本的關系,為了好做賬。我就不明白這到底是什么意思,出入庫10噸,只開5噸的發(fā)票從財務來講這樣不會有問題嗎?
2015-09-30 09:45:58
你好,一般情況下要保持 一致(簡稱 別稱除外)!數(shù)量也要保持一致!
2018-09-29 10:14:06
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