請問一下微信平臺的服務(wù)費和微信平臺的認(rèn)證費計 問
您好,計入管理費用-服務(wù)費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學(xué)員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報表 問
那個不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
您好,我賬面是有留底,留底抵欠稅怎么做分錄? 問
你好,這個正常不用單獨做分錄,申報表上抵減就行。 答

12月計提了壞賬準(zhǔn)備,又確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),借遞延所得稅資產(chǎn) ,借所得稅費用-遞延所得稅 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不平,差額就是遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù),什么原因?怎么調(diào)
答: 你這分錄是沒有自動 生成的報表里面你應(yīng)該是 借 所得稅費用 負(fù)數(shù) 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 這樣來填寫分錄
當(dāng)期遞延所得稅資產(chǎn)科目為零,本月沖減了壞賬準(zhǔn)備,借:壞賬準(zhǔn)備 貸:資產(chǎn)減值損失 如果再計提遞延所得稅資產(chǎn)的話,借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資產(chǎn) ,那么遞延所得稅資產(chǎn)科目的余額就會在貸方,需要計提嗎
答: 同學(xué),應(yīng)收帳款賬面和稅法有差額才計提
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債為何是負(fù)債減資產(chǎn)計算遞延所得稅?
答: 您好,因為計提所得稅費用是增加遞延所得稅負(fù)債,減少遞延所得稅資產(chǎn)
遞延所得稅費用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn),為啥不是延所得稅資產(chǎn)減遞延所得稅負(fù)債?這是啥道理?
壞賬準(zhǔn)備在當(dāng)期計提100%,當(dāng)期核銷壞賬準(zhǔn)備,還用當(dāng)期計提遞延所得稅資產(chǎn),再當(dāng)期沖減遞延所得稅資產(chǎn)嗎
子公司計提壞賬的分錄 借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 ,借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:遞延所得稅負(fù)債 分這兩步走嗎
稅前會計利潤為負(fù)數(shù),需確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。同時確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備對應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)?


桂龍老師 解答
2022-08-06 18:43