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阿華
于2017-06-08 12:02 發布 ??871次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2017-06-08 12:08
你建賬時建那些未收回的余額了嗎。
阿華 追問
2017-06-08 13:01
我建帳時其它客戶有建,就這一筆2萬的沒有建進去。
方老師 解答
2017-06-08 13:14
漏的,不對就沖應收賬款,通過未分配利潤或以前年度損益 調整科目
2017-06-08 13:30
@方老師:謝謝方老師。
2017-06-08 13:36
不客氣,祝您生活愉快!
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老師:請問擔保公司墊付代償款借:應收代償款,貸:銀行存款,當該筆代償款顧客無法償還用資產抵押時應該怎么做分錄
答: 借資產貸應收代償款
老師,我們公司用銀行存款付了一筆款項,用應收怎么做分錄?
答: 你好,分錄是 借其他應收款 貸銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
建帳時有一筆沒有收回的貨款2萬元沒有記帳,在4月份有收到貨款,當時記的是借:銀行存款,貸:應收帳款。現查出來,是沒建帳之前已出貨沒收回的貨款,如何做分錄好?
答: 你建賬時建那些未收回的余額了嗎。
我們老板的兩個公司之間 應付思彩102829-應收玉如=53088-25000(已付)=28088-24280(已付)=3080(已付)會計叫我做筆虛的到銀行存款 我還是不懂什么意思 什么做分錄啊 老師幫幫忙。內帳
討論
有一筆電費付款了,當月沒來票,做分錄做了借:其它應收款——*公司貸:銀行存款下個月開票了,并且是專票,我該怎么做分錄
請問將一本專項賬簿中的銀行存款和應收款轉到另一本賬簿中去 要如何做分錄?這個專項賬簿就不在用了
老師,期初公司有10萬元A客戶的應收款,本期客戶打過來100萬元,我分錄要這么做么? 借:銀行存款:100萬 貸:應收款A客戶:10萬 預收款A客戶:90萬老師,因為領導不讓只通過應收款核算,我只能這么做分錄么?這樣的話每次還得看起初余額的情況,有沒有簡單的方法啊
委托收款的怎么做分錄呀?借記銀行存款,那貸記什么呢?
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
★ 4.98 解題: 24022 個
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阿華 追問
2017-06-08 13:01
方老師 解答
2017-06-08 13:14
阿華 追問
2017-06-08 13:30
方老師 解答
2017-06-08 13:36