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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-07 21:44

您好,分錄,借:專項應付款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。

瓜牛 追問

2017-06-07 22:12

成本發票過來,其中有材料成本,和工程成本,都是專票。其中 材料款款70萬未付,工程款已付40萬,做進預付賬款。分錄 是不是 
   借 工程施工--材料  
        應交稅費-進項稅  
   貸 應付賬款   
同時   借 工程施工 ---工程勞務      
              應交稅費 --進項   
             貸  預付賬款40 
借 工程施工--工程勞務 
  應交稅費-進項 
    貸  應付賬款20萬        然后再去人收入     再結轉成本 分錄 借 主營業務成本    貸  工程施工   
最后 怎么 體現應交或者不交增值稅,分錄? 
老師以上分錄順序是怎么樣的,是收到成本發票要先做分錄再確認收入轉出專項應付款,還是先確認收入,再做分錄,還有最后的怎樣體現是否交稅的分錄,謝謝

王雁鳴老師 解答

2017-06-07 22:16

您好,以上分錄順序是對的。要先做以上分錄,再確認收入,體現應交或者不交增值稅的分錄是,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。

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相關問題討論
您好,分錄,借:專項應付款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。
2017-06-07 21:44:23
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據發票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 然后做銷售結轉成本的分錄
2017-11-27 10:39:17
不可以的,開具發票就需要確認收入,而不是掛賬其他應付款的
2018-12-26 09:13:06
您好 請問單位按照完工進出確認收入開具發票嗎
2021-10-14 15:10:01
是的,你可以先暫估入庫,結轉成本,后續發票和結轉有問題就沖回暫估重新按發票做就可以
2019-03-14 18:19:20
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